Esse fluxo foi elaborado para que a unidade solicitante possa enviar a Nota Fiscal dos serviços prestados mês a mês para pagamento orçamentário.
Cria-se ou utiliza-se, através de integração, um banco de dados de contratos e faz-se um agendamento de criação de processo em data especificada trazendo todos os dados do contratado e sendo alertado para o inicio do processo.
Através do cadastro prévio dos dados do contratado no Notificador do Sistema, todo inicio de mês, o sistema emite um alerta ao usuário solicitando iniciar um novo processo de Serviço Continuo
Ao clicar na notificação, todos os dados do credor são trazidos automaticamente e o sistema exige o preenchimento dos campos obrigatórios e anexo da Nota Fiscal
O sistema cria uma solicitação de pagamento da despesa e juntamente com a Nota Fiscal, são encaminhados para a assinatura do Gestor do contrato, que assina eletronicamente e trasmite para o setor de contabilidade
Depois de assinado, o sistema encaminha o processo para o Fluxo de pagamento orçamentário da Nota Fiscal, comprendendo as atividades de empenho, liquidação e pagamento